Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.07.2015 N 158 "О внесении изменения в постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 01.08.2013 N 291"



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2015 г. № 158

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ,
ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 01.08.2013 № 291

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике постановляет:
Внести в приложение к постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 01.08.2013 № 291 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "ТСО 3" на 2014 - 2016 гг." изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

Начальник Департамента
О.А.РЫБАЛКО





Приложение
к постановлению
Департамента
Смоленской области
по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной политике
от 30.07.2015 № 158

Таблица 1

Долгосрочная инвестиционная программа
ООО "ТСО № 3" на 2014 - 2016 гг.

N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Год начала строительства
Год окончания строительства
Полная стоимость строительства <2>
Остаточная стоимость строительства <2>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <4>
план года 2014
план года 2015
план года 2016
итого
план года 2014
план года 2015
план года 2016
итого


С/П <1>
МВт
Гкал/ч
км
МВА
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
МВт
Гкал/ч
км
МВА
МВт
Гкал/ч
км
МВА
МВт
Гкал/ч
км
МВА
МВт
Гкал/ч
км
МВА
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

ВСЕГО



0,685
1


10,3118
9,8918
0


0,45
1






0,235
0


0,685
1
1,26
2,097
4,184
7,541
1.
Техническое перевооружение и реконструкция



0,685
1


10,3118
9,8918



0,45
1






0,235
0


0,685
1
1,26
2,097
4,184
7,541
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



0,685
1


10,0498
9,6298



0,45
1






0,235
0


0,685
1
1,26
2,097
4,184
7,541
1.1.1.
Реконструкция РУ-10 кВ РП 29 с увеличением количества ячеек отходящих линий 10 кВ
С




2014
2015
1,038
1,038

















0,46
0,42

0,88
1.1.2.
Реконструкция ТП 871 с переводом в двухтрансформаторную
С



1
2014
2015
0,792
0,792




1











1
0,3
0,371

0,671
1.1.3.
Прокладка резервной КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 877
С


0,45

2014
2014
0,59
0,59



0,45











0,45

0,5


0,5
1.1.4.
Реконструкция ТП 877 с переводом в двухтрансформаторную
С




2015
2017
1,357
1,357



















0,53
0,53
1.1.5.
Реконструкция строительной части ТП 782
С




2016
2016
0,295
0,295



















0,25
0,25
1.1.6.
Реконструкция КЛ 10 кВ РП 29-ТП 872
С




2016
2016
0,531
0,531



















0,45
0,45
1.1.7.
Реконструкция ЮЛ 623 и ЮЛ 614 от ПС "Южная"
С


0,235

2015
2016
5,4468
5,0268











0,235



0,235


1,306
2,954
4,26
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики






























1.3.
Создание систем телемеханики и связи






























1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности







0,262
0,262



















0
0
1.4.1.
Монтаж автоматических устройств компенсации реактивной мощности в ТП 871
С




2016
2016
0,262
0,262



















0
0
2
Новое строительство






























2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности






























2.2.
Прочее новое строительство






























Справочно:































Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы































Таблица 2

Прогноз ввода/вывода объектов

№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей <*>
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <**>
Ввод основных средств сетевых организаций
план года 2014
план года 2015
план года 2016
итого
план года 2014
план года 2015
план года 2016
итого
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
итого
2014
2015
2016
итого
2014
2015
2016
итого
млн. руб.
км/МВА/другое <***>
млн. руб.

ВСЕГО








8,803











1,26
1,26
2,097
4,184
7,541
1.
Техническое перевооружение и реконструкция








8,803











1,26
1,26
2,097
4,184
7,541
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности








8,581











1,26
1,26
2,097
4,184
7,541
1.1.1.
Реконструкция РУ-10 кВ РП 29 с увеличением количества ячеек отходящих линий 10 кВ








0,88











0,46
0,46
0,42

0,88
1.1.2.
Реконструкция ТП 871 с переводом в двухтрансформаторную




1 МВА


1 МВА
0,671



1 МВА
1 МВА


1 МВА



0,3
0,3
0,371

0,671
1.1.3.
Прокладка резервной КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 877




0,45 км


0,45 км
0,5



0,45 км
0,45 км


0,45 км



0,5
0,5


0,5
1.1.4.
Реконструкция ТП 877 с переводом в двухтрансформаторную








1,15














0,53
0,53
1.1.5.
Реконструкция строительной части ТП 782








0,25














0,25
0,25
1.1.6.
Реконструкция КЛ 10 кВ РП 29-ТП 872








0,45














0,45
0,45
1.1.7.
Реконструкция ЮЛ 623 и ЮЛ 614 от ПС "Южная"






0,235 км

4,68





0,235 км

0,235 км





1,306
2,954
4,26
1.2.
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики

























1.3.
Создание систем телемеханики и связи

























1.4.
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности








0,222
















1.4.1.
Монтаж автоматических устройств компенсации реактивной мощности в ТП 871








0,222
















2
Новое строительство

























2.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

























2.2.
Прочее новое строительство

























Справочно:


























Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы


























Источники финансирования инвестиционной программы
ООО "ТСО № 3"

Таблица 3

№ п/п
Источник финансирования
План 2014 г.
План 2015 г.
План 2016 г.
Итого
1
Собственные средства:
1,26
1,321
2,7
5,281
1.1
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1,26
1,321
2,7
5,281
1.1.1
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1,26
1,321
2,7
5,281
1.1.2
в т.ч. прибыль со свободного сектора



0
1.1.3
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)



0
1.1.3.1
в т.ч. от технологического присоединения генерации



0
1.1.3.2
в т.ч. от технологического присоединения потребителей



0
1.1.4
Прочая прибыль



0
1.2
Амортизация:



0
1.2.1
Амортизация, учтенная в тарифе <***>



0
1.2.2
Прочая амортизация



0
1.2.3
Недоиспользованная амортизация прошлых лет



0
1.3
Возврат НДС



0
1.4
Прочие собственные средства



0
1.4.1
в т.ч. средства допэмиссии



0
1.5
Остаток собственных средств на начало года



0
2
Привлеченные средства, в т.ч.:

0,776
1,49
2,266
2.1
Кредиты



0
2.2
Облигационные займы



0
2.3
Займы организаций

0,776
1,49
2,266
2.4
Бюджетное финансирование



0
2.5
Средства внешних инвесторов



0
2.6
Использование лизинга



0
2.7
Прочие привлеченные средства



0

ВСЕГО источников финансирования
1,26
2,097
4,19
7,547

для ОГК/ТГК, в том числе:





ДПМ





вне ДПМ






------------------------------------------------------------------